用友T3怎么反结账、反记账反审核
的有关信息介绍如下:用友T3反结账、反记账、反审核的操作步骤如下:
一、反结账
打开软件并进入总账系统:
首先,打开用友T3财务软件。
进入总账系统模块。
执行反结账操作:
在总账系统模块中,依次点击“总账”——“期末”——“结账”。
在弹出的结账窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。
按住键盘上的Ctrl+Shift+F6组合键,此时系统会提示输入账套主管的口令。
输入正确的口令后,点击“确定”按钮,即可完成反结账操作。
注意:反结账操作只能针对最后一个已结账的月份进行。


二、反记账
进入对账界面:
在总账系统模块中,依次点击“总账”——“期末”——“对账”。
激活恢复记账前状态功能:
在对账窗口中,按住键盘上的Ctrl+H组合键。
此时系统会弹出一个提示框,显示“恢复记账前状态功能已被激活”。
点击“确定”按钮关闭提示框。
执行反记账操作:
退出对账窗口后,依次点击“总账”——“凭证”——“恢复记账前状态”。
在弹出的“恢复记账前状态”窗口中,根据需要选择“最近一次记账前状态”或指定某个月份的“月初状态”。
选择完成后,点击“确认”按钮,并输入账套主管的口令。
系统开始进行恢复工作,完成后即可看到记账前的凭证状态。




三、反审核
以审核人身份登录:
使用具有审核权限的用户账号登录用友T3财务软件。
执行取消审核操作:
在软件主界面中,点击“审核凭证”按钮,打开“凭证审核”窗口。
在“凭证审核”窗口中,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核操作。
选中要取消审核的凭证后,点击工具栏上的“取消审核”按钮,即可完成单个凭证的取消审核。
如果需要成批取消审核,可以双击任意一行进入“审核凭证”界面,然后依次点击“审核”——“成批取消审核”即可。


注意事项:



